Faktúra 093/2021

Faktúra doručená:12.3.2021
Číslo zmluvy:692021

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 2/2021 - Gastro
Názov položky
vyúčt.plynu 2/2021 - Gastro (DF 031/2021)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 306,12 EUR