Faktúra 237/2021

Faktúra doručená:31.5.2021
Číslo objednávky:OBJ142/21

Dodávateľ
ŠUBERT S, s.r.o.
P.O.Hviezdoslavova 691/2
010 01 Žilina
IČO:35921323
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Kadernícky materiál
Názov položky
kadernícky materiál
kadernícky materiál
spotreba-kadernícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 315,40 EUR