Faktúra 031/2024

Faktúra doručená:07.2.2024

Dodávateľ
Stanislav Nezník - ROSA
Legionárska 3044
911 04 Trenčín
IČO:17658861
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kytice
Názov položky
kytice 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR