Faktúra 230116/24

Faktúra doručená:04.3.2024
Číslo zmluvy:112023

Dodávateľ
LIBEX, s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
IČO:31620795
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 495,06 EUR