Faktúra 230217/24

Faktúra doručená:23.4.2024
Číslo zmluvy:92023

Dodávateľ
Pekáreň PODHORIE, s.r.o.
Krásna Ves 96
956 53 Krásna Ves
IČO:47502908
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,62 EUR