Faktúra 230277/13

Faktúra doručená:22.10.2013

Dodávateľ
COOP TRENPEK s,r.o
Brnianska 2323
911 01 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,61 EUR