Faktúra 382/2013

Faktúra doručená:11.11.2013

Dodávateľ
Jozef Sága - ADAKO
Štefánikova 2
91451 Trenčianske Teplice
IČO:41443063
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kad.materiál - TN
kader.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,32 EUR